ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 02.12.2024 № 40 на проект решения Шиховской сельской Думы «Об утверждении бюджета Шиховского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН
слободского МУНИЦИПАЛЬНОГО района
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
02.12.2024 №40
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения Шиховской сельской Думы
«Об утверждении бюджета Шиховского сельского поселения
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»
1. Общие положения
1.1. В соответствие с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе Шиховского сельского поселения Проект решения о бюджете поселения:
- представлен для рассмотрения и утверждения в установленный срок и в полном объеме;
- отвечает требованиям п. 3 ст. 184.1 БК РФ и п. 3 ст. 34 Положения о бюджетном процессе;
- содержит документы и материалы, предусмотренные ст. 184.2 БК РФ и ст. 35 Положения о бюджетном процессе;
- значения всех характеристик, указанных в текстовой части, соответствуют их значениям в табличной части;
- соблюдены требования и ограничения, установленные бюджетным законодательством.
1.2. Бюджетная и налоговая политика Шиховского сельского поселения направлена на обеспечение сбалансированности и устойчивости муниципального бюджета с учетом экономного использования бюджетных ресурсов, роста доходной части бюджета и ориентирована на обеспечение ключевых бюджетных приоритетов, выполнение социальных обязательств перед гражданами.
2. Прогноз социально-экономического развития
Шиховского сельского поселения Слободского района
(Приложение 1 к Заключению)
2.1. Согласно Прогноза социально-экономического развития Шиховского сельского поселения (далее – Прогноз СЭР) на территории поселения зарегистрировано 258 организаций в области сельхозтоваропроизводства, жилищно-коммунального хозяйства, деревообработки, торговли и услуг населению и др., на 2025 год и плановый период планируется сохранить их количество.
Рост объемов производства за счет строительства новых крупных промышленных объектов не обозначен, объем ввода жилья (индивидуальное строительство) – ежегодно на уровне 10 тыс. кв. м общей площади.
2.2. Прогноз СЭР разработан на трехлетний период, согласно которому в 2025 году развитие экономики прогнозируется с положительной динамикой – экономические показатели (5 из 10) планируются с ростом к оценке 2024 года - на уровне от 0,4%-10,6%.
Показатели |
2024 год (оценка) |
2025 год (прогноз) |
2026 год (прогноз) |
2027 год (прогноз) |
Численность постоянного населения (среднегодовая) |
6700 |
6900 |
7100 |
7300 |
Численность занятых в экономике (чел.) |
1211 |
1216 |
1222 |
1226 |
Фонд оплаты труда, тыс. руб. |
488776,3 |
540429,5 |
597302 |
659421,4 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, тыс. руб. |
39,1 |
42,9 |
47,3 |
52 |
Уровень зарегистрированной безработицы на конец года, % |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Общая площадь жилищного фонда, тыс.кв.м |
298,81 |
308,81 |
318,81 |
328,81 |
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, тыс. кв. м |
10 |
10 |
10 |
10 |
Объем инвестиций за счет всех источников финансирования, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Доходы бюджета поселения, всего, тыс. руб., из них: |
36372,7 |
33145 |
31354,8 |
32480,9 |
собственные доходы, тыс. руб. |
26279 |
27816,3 |
27656,8 |
28765 |
Расходы бюджета поселения, всего, тыс. руб. |
42946,7 |
33145 |
31354,8 |
32480,9 |
Дефицит (-), (профицит (+)) бюджета, тыс. руб. |
-6574 |
0 |
0 |
0 |
Наиболее низкие темпы роста прогнозируются по показателям:
- «Численность занятых в экономике» - 100,4% (100,7% - по Слободскому району);
- «Численность постоянного населения» - 103% (против 100,1% - по Слободскому району).
По отдельным показателям значения опережают рост, предусмотренный в базовом варианте прогноза Слободского района, в том числе:
- «Численность постоянного населения (среднегодовая)» - 103% при 100,1% - по Слободскому району;
- «Уровень зарегистрированной на конец года безработицы» - 0,5% против 0%.
По отношению к ранее утвержденным параметрам бюджета на 2025 год выросли значения 6 из 10 основных показателей (на 11,5%-30,1%), снизились по 1 показателю на 3,1%.
По оценке 7 из 10 показателей Прогноза СЭР, запланированные на 2024 год, будут перевыполнены, 3 – на уровне.
Таким образом, анализ значений показателей прогноза, характеризующих социально-экономическое развитие Шиховского сельского поселения в 2025-2027 годы, свидетельствует об умеренных темпах роста экономики и позитивных тенденциях формирования налогооблагаемой базы и поступлений в бюджет поселения.
3. Доходы бюджета поселения (Приложение 1 к Заключению)
Доходы бюджета поселения в 2025 году составят 33145 тыс. рублей, или на 16,1% (-6369,7 тыс. рублей) ниже ожидаемого поступления доходов за 2024 год в связи с сокращением безвозмездных поступлений на 47,2% (-4765 тыс. рублей) и налоговых доходов на 5,9% (-1613,8 тыс. рублей), увеличением неналоговых поступлений – на 0,4% (+9,1 тыс. рублей).
На плановый период доходы предусмотрены:
- 2026 год - со снижением к предыдущему году на 5,4% (- 1790,2 тыс. рублей) за счет уменьшения безвозмездных поступлений на 30,6% (-1630,7 тыс. рублей) и неналоговых доходов – на 59,8% (-1261,4 тыс. рублей) с одновременным ростом налоговых доходов - на 4,3% (+1101,9 тыс. рублей);
- 2027 год – с увеличением к предыдущему году на 3,6% (+1126,1 тыс. рублей) за счет безвозмездных поступлений – на 0,5% (+17,9 тыс. рублей) и налоговых доходов - на 4,1% (+1108,2 тыс. рублей).
Доля безвозмездных поступлений в 2024 году (ожидаемая) составит 25,5%, на 2025 год спрогнозирована на уровне 16,1% и в течение года может увеличиться.
Доля налоговых доходов как основного источника собственных доходов бюджета поселения увеличится с 92,9% (по оценке 2024 года) до 97% (2027 год), как и объем – на 2,2% к 2027 году.
Доходный потенциал неналоговых доходов по отношению к оценке 2024 года увеличится несущественно - на 0,4% в связи с ростом прочих доходов от использования имущества (найм) и прочих неналоговых поступлений (инициативные платежи).
Ежегодно в ходе анализа исполнения бюджета КСО Слободского района отмечает перевыполнение первоначальных плановых назначений по поступлению собственных доходов: в 2022 году - на 45,1%, 2023 – 30,2%. В текущем году по итогам внесенных изменений в решение о бюджете плановые назначения по собственным доходам увеличены на 2303,3 тыс. рублей, или на 9,6%, тем самым сформированный прогноз поступлений по налоговым и неналоговым доходам на 2025 год содержит резерв дополнительных поступлений.
3.1. Налоговые доходы
3.1.1. Налоговые доходы запланированы в Проекте решения о бюджете в соответствии с прогнозными расчетами УФНС Кировской области.
Формирование прогноза налоговых доходов на 2025 год и плановый период выполнено в том числе с учетом корректирующих показателей, влияющих на величину прогнозных значений.
3.1.2. В Проекте решения о бюджете предусмотрен рост налоговых доходов в 2025 году к оценке поступлений 2024 года по акцизам – на 5,4%, ЕСХН – в 2 раза, в 2026-2027 годах – по всем налоговым доходам, кроме госпошлины (на уровне 2025 года).
Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов в 2025 году и плановый период, по-прежнему, составят земельный налог – от 43,9% до 42,2% и НДФЛ – от 24,7% до 27,2%.
Налог на доходы физических лиц спрогнозирован со снижением в 2025 году к ожидаемой оценке 2024 года - на 9,3% при планируемом росте фонда оплаты труда на 10,6%, 2026-2027 годах увеличен – на 10,3% и 8,5% при росте фонда оплаты труда на 10,5% и 10,4% соответственно.
Доходы по акцизам на нефтепродукты спрогнозированы администратором доходов, исходя из заявленной протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Запланирован ежегодный рост: в 2025 году к ожидаемой оценке 2024 года на 5,4%, 2026-2027 годы – 1,3% и 5,4% соответственно.
Приложением 4 Проекта Закона Об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрен размер норматива отчислений в бюджет Шиховского сельского поселения от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории РФ, на 2025-2026 годы - 0,0686%, 2027 – 0,0549%.
В соответствие со ст. 13 Положения о бюджетном процессе данные поступления являются одним из источников формирования дорожного фонда поселения и составят в 2025 году 47,7% общего объема доходов дорожного фонда, 2026-2027 годах – 43,3% и 42,9% соответственно.
Рост поступлений единого сельскохозяйственного налога в 2025 году к оценке 2024 года составит в 2 раза, на 2026-2027 годы – увеличение на 1,8% и 5,4% (по данным ООО «Зверохозяйство «Вятка»).
Налог на имущество физических лиц на 2025 год запланирован со снижением к оценке 2024 года на 6,7%, 2026-2027 годы – с ростом на 2,5% и 2,3% соответственно.
Земельный налог спрогнозирован на 2025 год со снижением на 7,1%, 2026-2027 годы – с ростом на 2,6% и 1,8% соответственно.
Прогноз доходов на 2025 год по налогу рассчитан исходя из суммы, исчисленной к уплате в бюджет за 2023 год, по данным налоговой отчетности.
3.1.3. Первоначальные плановые назначения по поступлению налоговых доходов ежегодно перевыполняются: в 2022 году - на 34,2%, 2023 – 19,6%, в текущем году план по налоговым доходам увеличен на 2097,5 тыс. рублей, или на 9,5%, тем самым резерв дополнительных поступлений на 2025 год имеется.
3.2. Неналоговые доходы
3.2.1. Объемы поступлений по неналоговым доходам на 2025-2027 годы запланированы на основе представленных прогнозных данных главного администратора доходов бюджета.
3.2.2. Неналоговые доходы на 2025 год прогнозируются выше оценки 2024 года на 0,4%, 2026 год – со снижением на 59,8%, 2027 годы – на уровне 2026 года.
Доля неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов в 2025 году составит 7,6% (по оценке 2024 – 7,1%) и снизится к уровню 2027 года до 3%.
В 2025 году основную долю поступлений составят прочие неналоговые доходы (инициативные платежи) - 59,8%, доходы от оказания платных услуг – 21,3%, 2026-2027 годы – доходы от оказания платных услуг – 53%.
Доходы от использования муниципального имущества планируются в 2025 году выше оценки 2024 года на 19,4%, плановом периоде – ежегодно объем поступлений на уровне 2025 года.
В 2025 году с увеличением спрогнозированы только прочие доходы от использования имущества – на 88,8%.
Не планируются доходы от продажи имущества.
Снижены доходы от оказания платных услуг на 2025 год к оценке 2024 года на 10%, 2026-2027 годы – объем на уровне 2025 года.
3.2.3. Неналоговые доходы ежегодно перевыполняются: в 2022 году – в 6 раз, 2023 – в 4,8 раза, в текущем году неналоговые доходы увеличены на 205,8 тыс. рублей, или на 10,9%, тем самым имеется дополнительный резерв поступлений на 2025 год.
3.3. Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления на 2025 год сокращены к оценке 2024 года на 47,2%, 2026 год – на 30,6% к уровню 2025 года, 2027 – увеличены на 0,5%.
В структуре безвозмездных поступлений в 2025-2027 годах предусмотрено увеличение доли субвенций (с 8,4% до 13,6%) и снижение доли субсидий (с 77% до 65,3%) и иных МБТ (с 14,7% до 21%).
Объемы безвозмездных поступлений в бюджет поселения и соответствующих расходов могут измениться после принятия областного бюджета и бюджета района на 2025-2027 годы и распределения средств между поселениями Слободского района в полном объеме.
4. Расходы бюджета поселения (Приложение 1-3 к Заключению)
4.1. Общий объем расходов на 2025 год предусмотрен в сумме 33145 тыс. рублей (77,2% к уточненному плану на 2024 год), из них осуществляемые за счет средств бюджетов разного уровня - в сумме 5328,7 тыс. рублей (16,1%), бюджета поселения - в сумме 27816,3 тыс. рублей (83,9%). Расходы на плановый период 2026 и 2027 годов запланированы в объемах 31354,8 тыс. рублей и 32480,9 тыс. рублей соответственно.
Расходные обязательства Шиховского сельского поселения по реализации вопросов местного значения в 2025-2027 годах составляют 96,3%, 95,9%, 96% соответственно, реализации отдельных государственных полномочий – 1,3%, 1,6%, 1,6%, расходные обязательства по решению вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, на 2025-2027 годы – 2,4%, 2,5%, 2,4%.
За счет налоговых и неналоговых доходов планируются расходы, связанные с реализацией вопросов местного значения на сумму 84238,1 тыс. рублей, в том числе 2025 год – 27816,3 тыс. рублей, 2026 год – 27656,8 тыс. рублей, 2027 год - 28765 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств планируется в сумме 144,6 тыс. рублей ежегодно, на уровне уточненного плана 2024 года (предусмотрен 1 вид расходов за счет средств бюджета поселения).
4.2. Расходы на социальную сферу в 2025 году запланированы в сумме 5962,6 тыс. рублей, или 18% в структуре расходов бюджета, в плановом периоде 2026 и 2027 годов – 4705,5 тыс. рублей (15%) и 4736,8 тыс. рублей (14,6%) соответственно.
Наибольший удельный вес в структуре расходов 2025 года составляют расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (59,8%), выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (57,6%), предоставление межбюджетных трансфертов (38,5%).
4.3. Расходы за счет средств, передаваемых из областного бюджета, предусмотрены в сумме 2594,8 тыс. рублей, что меньше на 1638,9 тыс. рублей (38,7%) первоначально утвержденных в бюджете на 2024 год и на 5168,9 тыс. рублей (66,6%) уточненных показателей 2024 года.
На плановый период 2026 - 2027 годов запланировано 964,1 тыс. рублей и 982 тыс. рублей соответственно.
Объемы межбюджетных трансфертов соответствуют Проекту Закона Кировской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», проекту решения Слободской районной Думы «Об утверждении бюджета Слободского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (в части распределения средств Шиховскому сельскому поселению).
Общий объем межбюджетных трансфертов, предусмотренный Проектом решения о бюджете на 2025-2026 годы, в сопоставлении с показателями планового периода 2025-2026 годов решения о бюджете поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов вырос на 4504,5 тыс. рублей (+99,6%), в том числе в части субсидий - на 2904,5 тыс. рублей (1,8 раз), субвенций - на 36 тыс. рублей (4%), иных межбюджетных трансфертов – на 1564 тыс. рублей (100%).
4.4. Проектом решения о бюджете в 2025 году запланированы бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»), направленного на достижение целей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 №309 О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, в общей сумме 4619,1тыс. рублей (средства бюджета поселения).
Средства предусмотрены на реализацию мероприятий по устройству и (или) модернизации уличного освещения населенных пунктов поселения.
4.5. 4 из 8 источников доходов Дорожного фонда поселения в его формировании не задействованы. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда запланированы в объемах, соответствующих нормам п. 3 ст. 13 Положения о бюджетном процессе, и составляют:
- на 2025 год – 8129,8 тыс. рублей, в том числе за счет налоговых и неналоговых доходов – 6455,7 тыс. рублей;
- на 2026 год – 9084,1 тыс. рублей, в том числе за счет налоговых доходов;
- на 2027 год – 9661,8 тыс. рублей, в том числе за счет налоговых доходов.
Проектом решения о бюджете планируемый объем поступлений Дорожного фонда полностью распределен в расходной части бюджета поселения: 2025 год – на реализацию 3 мероприятий, 2026-2027 годы – по 1 мероприятию ежегодно.
По итогам исполнения бюджета 2024 года дорожный фонд в 2025 году, сформированный за счет запланированных доходов, поступающих в дорожный фонд, в дальнейшем потребует корректировки на сумму неиспользованных ассигнований и остатков неиспользованных средств дорожного фонда текущего года.
4.6. Резервный фонд администрации Шиховского сельского поселения запланирован на сумму 10 тыс. рублей ежегодно, что составляет 0,03% общего объема расходов, планируемых Проектом решения о бюджете (при норме, установленной пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ – 3%).
4.7. Доля объема межбюджетных трансфертов из бюджета поселения на 2025 год составляет 0,9%.
Объем предоставленных межбюджетных трансфертов на 2025 год увеличен в сравнении с уточненным планом 2024 года на 68,7 тыс. рублей (29,7%).
В планируемый период из бюджета поселения предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов бюджету района по 2 направлениям.
4.8. Проект решения о бюджете сформирован на основе 9 муниципальных программ, расходы по которым в 2025 году запланированы в объеме 33145 тыс. рублей, или 100% расходов, на 2026-2027 годы – 8 программ на сумму 31354,8 тыс. рублей (100%) и 32480,9 тыс. рублей (100%) соответственно.
Наибольшую долю бюджета занимают расходы на реализацию программ «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» - 26%, «Развитие транспортной инфраструктуры» - 24,5%, «Развитие муниципального управления» - 22,4%.
Предусмотрена реализация ранее принятых муниципальных программ (2020-2025 годы, 2021-2025 годы).
4.9. Расходы на закупку товаров, работ и услуг на 2025 год составляют 19812,2 тыс. рублей (59,8% расходов бюджета), 2026-2027 годы – 18887,4 тыс. рублей (60,2%) и 19300,2 тыс. рублей (59,4%) соответственно.
В 2024 году закупки за счет ассигнований планового периода бюджета поселения не проводились.
4.10. Общий объем условно утверждаемых расходов спрогнозирован на 2026 год в сумме 695,4 тыс. рублей, или 2,5 %, и на 2027 год – 1390,8 тыс. рублей, или 4,8% общего объема расходов без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, что соответствует пункту 3 ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ, п. 3 ст. 34 Положения о бюджетном процессе поселения.
5. Сбалансированность бюджета поселения, муниципальный долг,
кредиты
5.1. Проект решения о бюджете сформирован бездефицитный на 2025 год и плановый период.
Источниками финансирования дефицита бюджета на 2025-2027 годы ежегодно с нулевым значением планируются:
- бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы РФ (5000 тыс. рублей, получение равно возврату);
- изменение остатков средств (увеличение и уменьшение в равных величинах).
5.2. Результаты экспертизы с учетом ожидаемого исполнения бюджета подтверждают наличие условий для оптимизации структуры источников финансирования дефицита и роста плановых значений за счет вовлечения в оборот остатков средств на едином счете бюджета и привлечения меньшего объема бюджетных кредитов.
Необходимо отметить, что за период 2022 года объем остатков средств бюджета поселения составил 5120,1 тыс. рублей, 2023 – 6574 тыс. рублей, на 01.10.2024 – 3686,1 тыс. рублей, или 14,5% поступивших доходов.
5.3. Верхний предел и объем муниципального долга в 2025 году и плановом периоде устанавливаются на одинаковом уровне - 0 рублей на 1 января каждого года.
Установление объема муниципального долга обусловлено финансированием в полном объеме дефицита бюджета и плановым погашением долговых обязательств.
Муниципальные гарантии в 2025-2027 годы к предоставлению и получению не планируются.
5.4. Прогнозные значения долга на 2025 - 2027 годы сформированы на основании проекта программы муниципальных внутренних заимствований из расчета объема привлечения бюджетных кредитов для погашения основной суммы долга бюджетных кредитов: 15000 тыс. рублей, в том числе ежегодно 5000 тыс. рублей.
5.5. Расходы на обслуживание долга в 2025 году и плановом периоде прогнозируются с существенным ростом и составят 4,2 тыс. рублей ежегодно, увеличение к ожидаемому исполнению за 2024 год в 2 раза (+2,1 тыс. рублей).
Планируемые на 2025 год расходы на обслуживание муниципального долга в течение года имеют потенциал для их снижения.
6. Выводы
6.1. Проект бюджета поселения на 2025-2027 годы сформирован на трехлетний период, предусматривает умеренные темпы роста экономики и позитивные тенденции формирования налогооблагаемой базы и поступлений в бюджет поселения.
При формировании бюджета учтены основные направления бюджетной и налоговой политики Слободского района и поселения на 2025-2027 годы.
Также соблюдены требования Бюджетного кодекса РФ относительно предельного объема муниципального долга и расходов на его обслуживание.
6.2. Общий объем доходов бюджета поселения на 2025 год прогнозируется в размере 33145 тыс. рублей, что на 16,1% ниже ожидаемого поступления доходов за 2024 год в связи с сокращением безвозмездных поступлений на 47,2% и собственных доходов на 5,5%.
По итогам экспертизы Проекта бюджета Контрольно-счетный орган с учетом представленных данных отмечает, что прогнозируемый объем доходов бюджета поселения на 2025 год обоснован и реалистичен.
6.3. Расходы бюджета поселения на 2025 год предусмотрены в объеме 33145 тыс. рублей.
Согласно Проекту бюджета расходы на 2025 год запланированы с учетом развития действующего муниципального учреждения; сохранения мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан района; обеспечения софинансирования к средствам федерального, областного и районного бюджетов, в т.ч. в рамках национального проекта.
Планирование бюджетных ассигнований без индексации, а также изменение минимального размера оплаты труда с 01.01.2025 приведет к недостатку объемов финансирования и необходимости увеличения ассигнований в течение 2025 года.
6.4. В бюджете поселения на 2025 год предусмотрены средства на реализацию 1 федерального проекта (1 направление) в рамках 1 национального проекта в объеме 4619,1 тыс. рублей за счет бюджета поселения.
6.5. Расходы бюджета поселения на социальную сферу в 2025 году составят 5962,6 тыс. рублей, или 18% расходов бюджета.
Дорожный фонд Шиховского сельского поселения спрогнозирован в объеме 8129,8 тыс. рублей.
6.6. Расходная часть бюджета поселения на 2025 год сформирована с учетом реализации 9 муниципальных программ на общую сумму 33145 тыс. рублей.
6.7. Бюджет поселения на 2025 год и плановый период спланирован бездефицитный.
Муниципальный долг Шиховского сельского поселения по итогам 2025 года прогнозируется в объеме 0 рублей, сохранится на протяжении планового периода.
Расходы на обслуживание долга в 2025 году прогнозируются с существенным ростом (в 2 раза) и составят 4,2 тыс. рублей, объем сохраняется и в плановый период.
7. Предложения
7.1. Рекомендовать администрации Шиховского сельского поселения после принятия бюджета ответственным исполнителям внести изменения по объемам финансирования и показателям эффективности в утвержденные муниципальные программы согласно установленных сроков.
7.2. Направить заключение Контрольно-счетного органа Слободского района на проект решения Шиховской сельской Думы Об утверждении бюджета Шиховского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов Главе Шиховского сельского поселения и в Шиховскую сельскую Думу.
По итогам экспертизы Проекта решения о бюджете Контрольно-счетный орган Слободского района рекомендует принять решение Шиховской сельской Думы «Об утверждении бюджета Шиховского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».
Председатель
Контрольно-счетного органа
Слободского района Н.В. Якимова